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工作動態(tài)

審計組召開集團公司資產(chǎn)負債損益審計 暨望豐公司內(nèi)部審計聯(lián)合進點會

4月8日上午,集團公司財務中心聯(lián)合內(nèi)審部召開集團公司資產(chǎn)負債損益審計暨望豐公司內(nèi)部審計聯(lián)合進點會。集團財務總監(jiān)兼審計組組長葉江圓、紀檢監(jiān)察室、財務中心、徽源事務所審計人員、望豐公司審計組成員及望豐公司全體人員參加會議,縣審計局派人到會指導。

財務中心首先就集團公司2024年度資產(chǎn)負債損益基本情況進行了介紹,紀檢監(jiān)察室宣讀審計“八不準”工作紀律,審計組宣讀望豐公司審計公示以及提供資料告知書,對審計所需各項送審資料進行了詳細說明。望豐公司就公司成立以來重點項目建設以及資金使用情況等重點工作作了介紹,并就接下來配合本次內(nèi)部審計作了表態(tài)發(fā)言。

審計組組長對本次聯(lián)合開展審計工作提出三方面要求:一是嚴格遵守審計“八不準”工作紀律,對于審計中知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營情況嚴格保密;二是嚴把審計質(zhì)量關,查深查實審計發(fā)現(xiàn)問題,通過審計發(fā)現(xiàn)問題,堵塞管理漏洞,完善制度經(jīng)營,提升風險防控;三是加強協(xié)同配合,本次聯(lián)合開展的審計項目,徽源事務所和望豐內(nèi)審組要相互配合,資料共享,確保審計進度。集團財務中心及望豐公司一方面要及時提供審計資料,對接溝通審計問題;另一方面對于審計發(fā)現(xiàn)問題要做到立行立改,邊審邊改,完善經(jīng)營管理,發(fā)揮審計效果。

縣審計局綜合法規(guī)股負責人指出,審計工作是實現(xiàn)企業(yè)監(jiān)督的重要手段,要高度重視審計工作,本次審計聯(lián)合進點會議,就是要通過審計發(fā)現(xiàn)問題,堅持審計“防已病、治未病”,做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早解決,嚴控經(jīng)營風險,同時積極落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,完善經(jīng)營管理,做好審計“后半篇”文章。

 

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