為進一步健全企業(yè)內部控制,提高會計資料真實性、有效性,保障發(fā)債需求,集團聘請中興華會計事務所對2022年財務工作進行年報審計。
此次審計工作由集團財務中心牽頭,投融資管理部認真配合,積極對接審計需要的各項資料、臺賬,參與存量資產的實地核查,對于審計組提出相關疑問事項,及時向審計組做好解釋、分析和相關情況說明,確保審計組客觀公正地作出審計結論。
針對此次審計發(fā)行的問題、不足和薄弱環(huán)節(jié),集團堅決做到不回避、不敷衍、不遮蓋,深入剖析問題產生的原因。下一步,將認真落實審計建議,研究解決辦法,制定整改措施,以這次審計為契機,認真總結,加強業(yè)務知識學習,提高自身業(yè)務素質,完善規(guī)范各項基礎工作,切實提高財務和融資水平。